Faktúra 0038/13

Faktúra doručená:19.3.2013
Číslo zmluvy:19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 02/2013
Voda 02/2013
Stočné 02/2013
Elektická energia 02/2013
Ostatné služby 02/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 667,00 EUR