Faktúra 01/00076/13

Faktúra doručená:22.3.2013
Číslo zmluvy:1/2010

Dodávateľ
Simona Čočková- SOFTVEL
Beckov 204
916 38 BECKOV
IČO:43102301
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Správa počítačovej siete 02/2013 ŠI
Správa počítačovej siete 02/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,00 EUR