Faktúra 01/00061/13

Faktúra doručená:11.3.2013
Číslo objednávky:OBJ030/13

Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347/53
911 08 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Deratizácia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,40 EUR