Faktúra 01/00056/13

Faktúra doručená:06.3.2013
Číslo objednávky:OBJ021/13

Dodávateľ
DeLUX ZPS s.r.o.
1. mája 939
95201 Vráble
IČO:35934590
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,68 EUR