Faktúra 01/00049/13

Faktúra doručená:05.3.2013

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 02/2013 ŠI
Pevné telefóny 02/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,02 EUR