Faktúra 0023/13

Faktúra doručená:18.2.2013
Číslo zmluvy:1/2010

Dodávateľ
Simona Čočková- SOFTVEL
Beckov 204
916 38 BECKOV
IČO:43102301
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Správa počítačovej siete 1/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,00 EUR