Faktúra 01/00038/13

Faktúra doručená:21.2.2013
Číslo objednávky:OBJ019/13

Dodávateľ
AUTODIELŇA Miroslav Prekop
Vysoká 717
91321 Trenčianska Turná
IČO:43249132
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011 BD ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,80 EUR