Faktúra 01/00035/13

Faktúra doručená:20.2.2013
Číslo objednávky:OBJ022/13

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servítky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,58 EUR