Faktúra 01/00020/13

Faktúra doručená:05.2.2013

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Voda z povrchového odtoku 1/2013 ŠI
Voda z povrchového odtoku 01/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,84 EUR