Faktúra 01/00019/13

Faktúra doručená:05.2.2013
Číslo objednávky:OBJ0

Dodávateľ
Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot
Horňany 103
91324 Horňany
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízie ŠI
Revízie ŠJ
Opravy ŠI
Opravy ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,50 EUR