Faktúra 0006/13

Faktúra doručená:21.1.2013
Číslo zmluvy:1408/2010

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 15.09.-10.01.2013 ŠG domček
Stočné 15.09.-10.01.2013 ŠG domček
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,21 EUR