Faktúra 01/00005/13

Faktúra doručená:17.1.2013
Číslo zmluvy:2616/2011

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie EE ŠI 12/2012
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -8 125,28 EUR