Faktúra 0366/12

Faktúra doručená:07.1.2013
Číslo zmluvy:1408/21

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Voda z povrchového odtoku 7-12/2012 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,88 EUR