Faktúra 0361/12

Faktúra doručená:13.12.2012
Číslo objednávky:OBJ0034/12

Dodávateľ
AMPHONE spol.s.r.o.
Černá pole,tř.Kpt.Jaroše 1942/29
602 00 BRNO
IČO:15529746
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stravovanie športovcov 11.11.-16.11.2012 "Pohyb nás spája II."
Stravovanie športovcov 11.11.-16.11.2012 "Pohyb nás spája II."
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 168,00 EUR