Faktúra 0013/16

Faktúra doručená:05.2.2016
Číslo zmluvy:1/2015

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 02/2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 331,10 EUR