Faktúra 01/00339/15

Faktúra doručená:28.12.2015
Číslo objednávky:OBJ181/15

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
DVD prehrávače,LED TV,odvlhčovač - ŠI
Kábel HDMI - ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 027,40 EUR