Faktúra 01/00338/15

Faktúra doručená:28.12.2015
Číslo objednávky:OBJ182/15

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
CD prehrávače ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,40 EUR