Faktúra 01/00335/15

Faktúra doručená:23.12.2015
Číslo objednávky:OBJ176/15

Dodávateľ
KPP COMPANY s.r.o.
Štefánikova 699
905 01 Senica
IČO:45453616
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stolové lampy ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 021,50 EUR