Faktúra 0233/15

Faktúra doručená:07.12.2015
Číslo zmluvy:1/2015

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 12/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 052,70 EUR