Faktúra 0225/15

Faktúra doručená:04.12.2015
Číslo zmluvy:20/2015/1000

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 11/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR