Faktúra 0223/15

Faktúra doručená:02.12.2015

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 43 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 11/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR