Faktúra 01/00303/15

Faktúra doručená:03.12.2015
Číslo objednávky:OBJ141/15

Dodávateľ
Výťahy Bolek Stanislav
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava výťahu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,36 EUR