Faktúra 01/00299/15

Faktúra doručená:02.12.2015

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 43 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 11/2015 ŠI
IT servisné služby 11/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR