Faktúra 01/00283/15

Faktúra doručená:18.11.2015
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.10.-4.11.2015 ŠI
Stočné 6.10.-4.11.2015 ŠI
Vodné 6.10.-4.11.2015 ŠJ
Stočné 6.10.-4.11.2015 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 947,07 EUR