Faktúra 0199/15

Faktúra doručená:02.11.2015
Číslo objednávky:OBJ128/15

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava ÚK ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,84 EUR