Faktúra 09/00028/15

Faktúra doručená:15.10.2015
Číslo objednávky:OBJ094/15

Dodávateľ
Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
P.O.BOX 12
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO:36006912
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kartičky ŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,20 EUR