Faktúra 01/00231/15

Faktúra doručená:06.10.2015
Číslo objednávky:OBJ107/15

Dodávateľ
Stafis s.r.o.
Súvoz 1
911 01 Trenčín
IČO:36305103
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Štrk ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,20 EUR