Faktúra 01/00219/15

Faktúra doručená:01.10.2015

Dodávateľ
LUMASLOV s.r.o.
Valaská Belá 385
97228 Valaská Belá
IČO:36317675
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Internet kotolňa 09/2015 ŠI
Internet kotolňa 09/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,84 EUR