Faktúra 0183/15

Faktúra doručená:08.10.2015

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 09/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,25 EUR