Faktúra 0172/15

Faktúra doručená:29.9.2015
Číslo objednávky:OBJ105/15

Dodávateľ
Daniel Lapoš
Veľkomoravská 2162/16
911 05 Trenčín
IČO:14128152
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plávacie vesty - vzdelávacie poukazy ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 593,00 EUR