Faktúra 01/00200/15

Faktúra doručená:08.9.2015
Číslo objednávky:OBJ082/15

Dodávateľ
Maruškanič Robert
J.Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne ŠI
Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,05 EUR