Faktúra 01/00040/15

Faktúra doručená:09.3.2015
Číslo zmluvy:2616/2011

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE 02/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 454,83 EUR