Faktúra 01/00035/15

Faktúra doručená:04.3.2015
Číslo objednávky:OBJ022/14

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie ŠI
Pranie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 389,57 EUR