Faktúra 01/00032/15

Faktúra doručená:04.3.2015
Číslo objednávky:OBJ012/14

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,56 EUR