Faktúra 01/00028/15

Faktúra doručená:25.2.2015
Číslo objednávky:OBJ014/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie výmenníka TÚV v kotolni ŠI
Čistenie výmenníka TÚV v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,00 EUR