Faktúra 0135/15

Faktúra doručená:17.7.2015
Číslo objednávky:OBJ044/15

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rozbor vody v bazéne ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,30 EUR