Faktúra 01/00173/15

Faktúra doručená:06.8.2015
Číslo objednávky:OBJ067/15

Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91105 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprogramovanie tel. ústredne ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,78 EUR