Faktúra 01/00172/15

Faktúra doručená:06.8.2015
Číslo zmluvy:13/2009

Dodávateľ
BOS servis v.o.s.
Studená 3
82104 Bratislava
IČO:35816791
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 07/2015 ŠI
Prenájom kopírky 07/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,14 EUR