Faktúra 01/00167/15

Faktúra doručená:04.8.2015
Číslo objednávky:OBJ063/15

Dodávateľ
Výťahy Bolek Stanislav
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahov ŠI
Revízia výťahov ŠJ
Oprava výťahov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,65 EUR