Faktúra 01/00160/15

Faktúra doručená:29.7.2015
Číslo objednávky:OBJ054/15

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 442
91106 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia HP ŠI
Revízia HP ŠJ
Oprava HP ŠI
Oprava HP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 496,20 EUR