Faktúra 0130/15

Faktúra doručená:08.7.2015
Číslo objednávky:OBJ055/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky plaváreň ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,52 EUR