Faktúra 0119/15

Faktúra doručená:02.7.2015
Číslo objednávky:OBJ001/15

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom lodenice III.kv.2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 125,50 EUR