Faktúra 0117/15

Faktúra doručená:02.7.2015
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 06/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,72 EUR