Faktúra 01/00138/15

Faktúra doručená:29.6.2015
Číslo objednávky:OBJ021/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava konvektomatu havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 677,88 EUR