Faktúra 01/00137/15

Faktúra doručená:29.6.2015
Číslo objednávky:OBJ052/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava umývačky riadu VŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,54 EUR