Faktúra 01/00127/15

Faktúra doručená:17.6.2015

Dodávateľ
SOŠ podnikania Trenčín
Veľkomoravská 14
91105 Trenčín
IČO:42141451
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Refundácia nákladov na VŠJ 06/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,86 EUR