Faktúra 01/00124/15

Faktúra doručená:11.6.2015
Číslo objednávky:OBJ045/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prietokový ohrievač VŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,00 EUR