Faktúra 01/00118/15

Faktúra doručená:05.6.2015
Číslo objednávky:OBJ152/14

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz odpadu zo ŠJ 05/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,00 EUR