Faktúra 0098/15

Faktúra doručená:04.6.2015
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 05/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,57 EUR