Faktúra 01/00105/15

Faktúra doručená:19.5.2015
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.4.-7.5.2015 ŠI
Stočné 8.4.-7.5.2015 ŠI
Vodné 8.4.-7.5.2015 ŠJ
Stočné 8.4.-7.5.2015 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 090,76 EUR